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  • BB-01-011,原材料检验控制程序

    时间:2021-03-25 00:24:52 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:控制程序 原材料 检验

    BB-01-011 原材料检验控制程序 本文关键词:控制程序,原材料,检验,BB

    BB-01-011 原材料检验控制程序 本文简介:程序文件登录NOBB-01-011版本号V1.0受控状态编写审核批准原材料检验控制程序合议系统部技术开发部市场部产品供应部品质保证部行政人事部财务部————————————————标准名原材料检验控制程序登录NO版本号BB-01-011V1.0改订履历版本号改订日改订页数主要内容V1.0200

    BB-01-011 原材料检验控制程序 本文内容:

    程序文件

    登录NO

    BB-01-011

    版本号

    V1.0

    受控状态

    编写

    审核

    批准

    原材料检验控制程序

    系统部

    技术开发部

    市场部

    产品供应部

    品质保证部

    行政人事部

    财务部

    ————

    ————

    ————

    ————

    标准名

    原材料检验控制程序

    登录NO

    版本号

    BB-01-011

    V1.0

    改订履历

    版本号

    改订日

    改订页数

    主要内容

    V1.0

    2006.7.31

    新标准制定

    培训对象签字

    人员

    日期

    人员

    日期

    人员

    日期

    1

    目的

    规范原材验收流程,确保原材料品质,从而保证产品质量。

    2

    适用范围

    适用于本公司生产及工程所需原材料验收。

    3

    用语定义

    3.1

    原材料:指本公司生产元器件及系统工程商品。

    4

    责任权限

    品质保证部IQC负责原材料验收。

    5

    原材料验收控制

    5.1

    接收

    5.1.1

    原材料到货后,采购工程师凭送货单将原材料转交IQC。

    5.2

    检验

    5.2.1

    IQC按照《原材料检验规范》实施检验。

    5.2.2

    检验时填写《采购品检验记录》。

    5.3

    判定

    5.3.1

    依照《原材料检验规范》、《来料检验指导书》判定是否合格,有任一项不合格即判定不合格。

    5.3.2

    《原材料检验规范》、《来料检验指导书》中未作规定的项,按照国际标准、国家标准、行业标准或供应商标准进行判定,有任一项不合格即判定不合格。

    5.4

    处理

    5.4.1

    经检验判定通过的原材料应整批接收,由IQC材料检验人员持《采购品检验记录》复印件交库管,办理入库。

    5.4.2

    被判为不通过的批,填写《采购品不合格处理单》,按照《不合格品控制程序》处理。

    5.5

    记录

    原材料验收相关记录,由IQC归口管理。

    6

    关联记录

    NO

    文件名

    保存年限

    1

    《采购品检验记录》

    3年

    2

    《采购品不合格处理单》

    3年

    7

    相关标准

    7.1

    编号:BC-01-001《原材料检验规范》

    7.2

    编号:BB-01-009《不合格品管理程序》

    附录1

    原材料检验控制流程图

    附录2

    采购品检验记录

    供货方:______

    项目名称:

    检验日期:

    合同号:

    序号

    名称

    型号

    封装

    总量

    检验数量

    不合格数量

    性能指标

    检验结论

    备注

    检验标准:

    _________

    检验人员:

    批准人:

    A-02-0024-(06.07)

    附录3

    采购品不合格处理单

    采购品不合格处理单

    批准

    编写

    审核

    批准

    产品名称

    型号

    供方名称

    合同号

    检查日期

    检验人

    不良名

    数量

    抽样数

    不良数

    不良率

    细部不良内容:(必要时添附照片或图示)

    处理意见:□特采

    □返修

    □退货

    □索赔

    分析人:

    日期:

    要求事项:

    负责人:

    日期:

    上级主管:

    日期:

    接收确认:

    负责人:

    日期:

    上级主管:

    日期:

    再检结果:

    负责人:

    日期:

    上级主管:

    日期:

    A-02-0025-(06.07)

    A-02-0001-(06.07)

    Page

    5

    of

    5

    篇2:工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序

    工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文关键词:工程,控制程序,半成品,不合格,交付

    工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文简介:不合格品控制程序不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。3职责3.1工程技术部负责制定本程序,监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制,并参与不合格的识别和评审处

    工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文内容:

    不合格品控制程序

    不合格品控制程序

    1

    目的

    对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。

    2

    适用范围

    适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。

    3

    职责

    3.1

    工程技术部负责制定本程序,监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制,并参与不合格的识别和评审处置工作。

    3.2

    项目经理部、电梯分公司负责实施本程序相关内容,对采购的不合格物资和施工过程中出现的不合格进行识别,并跟踪验证不合格品的处理结果。

    4

    内容与要求

    4.1

    不合格品分类

    4.1.1

    按过程分类

    a.采购物资(原材料、设备)的不合格品;

    b.施工过程发生的不合格品;

    c.工程交付后发现的不合格品。

    4.1.2

    按严重程度分类

    a.一般工程质量问题:指达不到工程质量验收标准,但经过简单的返修或返工即可达到标准的某个局部施工作业过程及其结果;

    b.不合格分项工程:指未达到工程质量验收标准,但能通过返修或简单的返工使其达到工程质量标准的分项工程;

    c.严重不合格(造成质量事故):是指存在着影响结构安全或使用功能的质量问题,无法通过返修,只能通过返工或其他补救措施才能达到预期使用要求的分项工程。

    4.2进场物资检验不合格品的控制

    4.2.1不合格物资的标识

    自采物资和业主提供物资进场后,项目经理部负责根据采购合同或甲供物资清单进行验收,需进行试验的物资应按照有关要求报验。当发现不合格物资后应立即隔离或另行堆放,并作好不合格状态的标识和记录,以避免误用,必要时将不合格物资运出现场。

    分包施工单位采购物资发现不合格时,由项目经理部负责监督其作好标识并隔离。

    4.2.2不合格物资的评审和处置

    a.一般自采的不合格物资由项目部评审,评价其性质和程度,对不合格物资处置提出建议方案,审批后,项目部进行处置;

    b.由业主提供的不合格物资应由项目部签署处置意见后,抄送业主或业主代表,并记录有关业主处置意见;

    c.分包施工单位采购的不合格物资,应由项目部提出处置意见,项目技术负责人批准;

    d.不合格物资的处置措施根据问题的轻重有让步接收(挑选使用、降级使用或调整使用部位)更换、退货。其中让步接收的条件是,该物资的使用不会对施工质量达到工程设计要求和质量标准产生影响。业主提供物资的让步接收需征得业主或其代表确认。

    4.3施工过程不合格品的控制

    4.3.1一般工程质量问题的控制

    施工过程中发生的一般工程质量问题,由负责该施工过程的责任工程师或质检人员做出标识和记录,提出处置意见并下达《不合格项评审处置单》。作业人员对质量问题进行整改后,经质检人员重新检验合格后,才能进入下道工序施工。

    4.3.2不合格分项工程的控制

    a.不合格分项工程发生后,项目部应立即将有关不合格分项工程的质量数据进行记录、整理、分析,并填写《不合格项评审处置单》向项目技术负责人报告。对影响下道工序的应通知作业人员停止作业;

    b.项目技术负责人会同有关人员以及分包单位对存在的问题进行评价,提出处置措施,并签发《不合格项评审处置单》,将处置措施予以落实。项目部负责对整改情况进行验证。

    4.3.3质量事故的控制

    质量事故发生后,项目部应立即通知作业人员停工,并将有关质量事故的质量数据进行记录、整理、分析,提出质量事故报告,经项目技术负责人批准后报工程技术部。

    电梯安装维保工程由公司主管副总经理主持,其他机电安装工程由管理者代表主持,对质量事故进行分析、评审,提出处理意见。电梯分公司、项目经理部根据处理意见,制定对质量事故进行返工和补救的整改措施。电梯安装维保工程经公司主管副总经理审核,其他机电安装工程经管理者代表审核后,报业主、设计单位、监理批准,由电梯分公司、项目经理部组织实施。并分别会同业主、监理一起进行质量事故整改情况的验证。

    4.3.4

    业主或监理通知的工程质量问题的处理

    电梯分公司、项目经理部应及时核实情况、记录在案,并根据上述4.3.1~4.3.3条款的要求进行处理。对于重复出现的进场物资检验的不合格品和一般工程质量问题,以及不合格的分项工程、质量事故、业主和监理通知的质量问题,应按照纠正措施的有关要求,执行《纠正和预防措施控制程序》。

    4.4

    已交付工程的不合格品控制

    4.4.1

    已交付工程在回访和顾客使用过程中发现的工程不合格品,由工程技术部组织对不合格品进行评审,以确定不合格产生的原因,分清责任。

    4.4.2

    如果却属我方责任,则由工程技术部按照保修合同的规定给予维修。修复后应向顾客道歉,并对修复项目取得顾客的认可。

    4.4.3

    如果不合格的原因属于顾客的原因,则协商解决,达成协议后提供无偿或有偿的维修,修复后应得到顾客的认可。

    4.4.4

    修复后应填写《保修记录单》。

    4.4.5

    对于顾客使用后提出的我方责任的不合格品,应按照纠正措施的有关要求,执行《纠正和预防措施控制程序》。

    5相关文件

    5.1《物资采购控制程序》

    5.2《纠正和预防措施控制程序》

    6

    控制记录

    6.1不合格品(项)评审处置单

    篇3:【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序(iso9000体系文件)

    【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文关键词:管理制度,行政,文件,控制程序,人事

    【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文简介:编制:批准:发布:98-10-18设备制造有限公司技术文件和资料控制程序编号:QC/ZTC0501版本号/修订码:A/00天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行,在起重要作用

    【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序(iso9000体系文件) 本文内容:

    编制:

    批准:

    发布:98-10-18

    设备制造有限公司

    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    版本号/修订码:A/00

    天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

    ;QQ:1318241189;QQ群:175569632

    1

    目的和适用范围

    为了使质量体系有效运行,在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本,并及时从现场撤回失效或作废文件和资料,以防止使用失效或作废的文件和资料。

    适用于公司所有技术文件和资料,包括外来技术文件和资料的控制。

    2

    职责

    技术部负责产品图样、设计文件、工艺文件及外来技术文件和资料等技术性文件和资料(以下简称“技术文件”)的控制。

    3

    控制的内容、要求和方法

    3.1技术文件的编制和审批

    3.1.1技术文件的编号

    由技术部负责编制《技术文件编号规定》,报总工程师批准后执行。

    3.1.2在产品开发和设计中,技术部负责组织技术文件编制(设计)。

    3.1.3技术文件在发放前必须经过评审,并由授权人员会签、审批,确保适用性。

    3.1.4产品技术文件的完整性和审查签署详按QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》执行。

    3.2技术文件的接收登记和归档

    3.2.1技术部资料管理员负责技术文件底图(包括外来图样)的接收和归档。在接收底图时,应检查底图的清晰程度和签字是否达到要求,否则不予接受;

    3.2.2接收时,由资料管理员填写《图样及技术文件接收清单》(J/wk16),交接双方签字;

    3.2.3底图归档时,按底图类别由资料管理员填写《图样及技术文件归档登记簿》(J/wk09)予以归档。

    3.3技术文件和资料的发放

    3.3.1技术文件的发放统一由技术部资料管理员负责进行。

    3.3.2技术文件发放前,由技术部根据实际情况编制《技术文件和资料发放规定》,确定发

    设备制造有限公司

    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    放部门(人员)和数量,经技术部经理审核、总工程师批准后,由资料管理员严格按发放规定进行发放。

    3.3.3发放的技术文件为复制的蓝图或复印图,并在技术文件每页上加盖红色的用途章、使用部门章和发放日期;发给外协单位的技术文件统一加盖“外协用图”章和发放日期。

    3.3.4发放时,领用人应在《图样及技术文件发放登记表》(J/wk10)上签字。

    3.3.5

    在下列情况下,需使用技术文件的部门(人)应填写《技术文件领用审批单》(J/wk11),经技术部经理批准后,按3.3.3和3.3.4条发放:

    a.不在《发放规定》中发放范围内的;

    b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的;

    c.领取后遗失或破损的;

    d.其他应领用的。

    3.3.6领用新技术文件,原破损的技术文件由资料管理员收回、销毁。

    3.3.7

    当相关人员因工作需要,需借阅技术文件时,应填写《技术文件借阅申请单》(J/wk18),报部门负责人审核和技术部经理批准后,资料管理员方可予以借阅,到期予以收回。

    3.4技术文件的更改

    3.4.1更改程序

    3.4.1.1

    对需更改的技术文件,由设计人员或编制人员填写《更改通知单》(J/wk12)或《临时更改通知单》(J/wk13),说明更改原因,并按规定履行签字手续,报原审批部门(人员)审批;若指定其它部门(人员)审批时,应获得审批所需的有关背景资料。

    3.4.1.2

    对重大设计更改,应附有充分的证据,并经总工程师批准,并考虑再次进行正式的设计评审、验证及设计确认,确保设计更改不会导致产品质量下降。

    3.4.1.3

    临时更改应在《临时更改通知单》上规定临时更改期限。在更改通知单的编号栏内加注“临”字予以区分。

    3.4.1.4

    更改人员按规定借出底图,按《更改通知单》内容和要求更改技术文件。若为临

    设备制造有限公司

    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    时更改,技术文件则不作改动。

    3.4.1.5

    资料管理员将经更改后重新晒印的技术文件附上更改通知单,分发到更改通知单上规定的部门,并收回更改前发放的技术文件。

    3.4.1.6

    若为临时更改,可由资料管理员直接将《临时更改通告单》发到更改通知单上规定的部门,将其附在原已发技术文件后使用,过期自行作废。

    3.4.2更改方法

    3.4.2.1

    技术文件的更改一般采用划改,更改人员将需要更改的尺寸、文字等用实细线划掉,被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况,然后在其上方填注新的尺寸、文字等。划改时,在靠近技术文件的更改部位,写上更改标记。更改标记用加圆圈的小写英文字母表示。例如:@……

    3.4.2.2

    当划改不能表示清楚时,在保证更改有据可查的条件下,允许进行刮改、洗改。刮改和洗改时,应将技术文件的复印图存档备查,然后按照《更改通知单》进行刮改和洗改,并在更改部位附写上更改标记。

    3.4.2.3

    更改时在更改栏内填写更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改日期、和更改人员签名等。

    3.4.2.4

    更改标记一般按每张技术文件编排,但对多张表示同一代号的技术文件更改标记应按全份技术文件编排,并填写在需要更改的各张上,也可只填在第一张上。

    3.4.2.5

    若底图污损不能使用时,需重描新底图,但不得改变其代号。

    a.根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描新底图。

    b.在新底图的更改栏按下列规定填写:

    ——标记栏填上最后一次的更改标记;

    ——处数栏写上“重描”字样;

    ——签字及日期栏由重描后负责复核的人员签上姓名、日期;

    c.在旧底图的空白处,注明“已由新图代替”或“作废”字样,并由经办人签写姓名、日期。旧底图或其复印图存档备查。

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    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    d.在新底图上仍应由规定人员签字,如新底图上不能取得旧底图上原有人员签字时,则用长仿宋填写原有人员姓名、日期。

    3.4.3

    紧急更改办法

    3.4.3.1

    由于图样或技术文件错误,造成在生产过程中发生不合格,此时又来不及按正常更改程序进行更改时,必须采取紧急更改办法,以防止再发生不合格。

    3.4.3.2

    紧急更改应由技术文件的原设计或编制人员或授权的技术人员在发现不合格项或不合格品的现场,对所在部门的技术文件采取划改的方法紧急更改,在更改栏中注明时间,并签名,同时对产品做出标识,以便必要时实现追溯。事后有关人员将更改情况按正常更改程序及方法补办更改手续。

    3.4.4

    资料管理员应在每次更改后,将更改通知单归档,并以产品(每系列)为单位及时填写《技术文件更改一览表》(J/wk14),便于经常查对,以防止使用失效或作废的技术文件。

    3.4.5

    更改通知单应有编号,其编号按公司统一规定执行。

    3.4.6

    借(通)用图样更改,不得破坏借(通)用的性质,否则应绘制新图,重编代号,代号改变时,应更改与其相应的一切技术文件。

    3.5技术文件的收回

    3.5.1在下列情况之一时,原发放的技术文件应由技术部资料管理员负责收回:

    a.原技术文件现已修订或更改;

    b.技术文件再次发行;

    c.一次性使用的技术文件。

    3.5.2回收的技术文件由资料员验收,并在《发放登记表》上签字,写明回收日期。

    3.5.3因工作需要,需留用有关技术文件作为参考时,应由使用人(部门)填写《技术文件留用申请单》(J/wk15),报本部门负责人审核和技术部经理批准后,由资料管理员在留用文件上加盖“参考”印章,方可留用。

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    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    3.5.4资料管理员对收回的技术文件应盖“作废”印章,将无使用价值的技术文件按3.6条规定及时销毁。

    3.6技术文件的销毁

    3.6.1文件和资料销毁的对象和条件

    a.凡符合3.5.1条规定的技术文件;

    b.经清理和鉴定,确无保管价值的技术文件。

    3.6.2符合销毁条件的技术文件由资料管理员填写《图样及技术文件销毁清单》(J/wk17),经技术部经理审核、总工程师批准后,由资料员负责执行销毁,部门负责人或由其指定一人监销。销毁后,资料员和监销人应在销毁清单上签字确认,并注明销毁日期。

    3.6.3销毁的技术文件应及时在归档登记簿上注销。

    3.7外来技术文件的控制

    3.7.1顾客提供的图样和技术文件由技术部资料管理员负责加盖“外供图”章,纳入技术文件和资料的控制。

    3.7.2引进图样由技术部资料管理员办理归档手续后,纳入技术文件和资料的控制。

    3.8技术文件控制的有关记录由技术部负责妥善保管,详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。

    4

    相关文件

    QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》

    QC/ZTC1601《质量记录控制程序》

    5

    质量记录

    《技术文件接受清单》

    《图样及技术文件归档登记表》

    《图样及技术文件发放登记表》

    《技术文件领用审批单》

    《更改通知单》

    设备制造有限公司

    技术文件和资料控制程序

    编号:QC/ZTC0501

    《临时更改通知单》

    《技术文件更改一览表》

    《技术文件留用申请单》

    《图样及技术文件销毁清单》

    《技术文件借阅申请单》

    更改情况

    序号

    更改标记

    更改记录

    更改人

    日期

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