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  • 审计局履行职责工作总结报告

    时间:2021-01-20 20:17:51 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

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     审计局履行职责工作总结报告

      一、加强预算执行审计,不断提高财政管理水平和财政性资金使用效益。

      根据 20**年审计工作计划,我局依法组织实施完成了对县财政局和地税局两个单位预算执行情况审计,审计过程中,坚持把财政收入的完整性、资金支付的合规性、项目资金使用的效益性作为预算执行的主线,重点揭露财税部门在管财、理财、聚财、用财等环节存在的突出问题。对问题除指明限期纠正外,依照有关财经法规,区别不同性质,分别进行了严肃处理或处罚,并提出整改措施,规范了预算收支行为,优化了财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使用。

      二、强化经济责任审计,加强对权力运行的制约监督,促进领导干部依法行政和党风廉政建设。

      受县委组织部的委托,对**乡原书记、**乡原书记、**乡原书记、交通局原局长、新区管委会原主任和职教中心原校长等 6 名同志进行了任期经济责任审计。我们坚持完善评价体系,分别从目标完成情况、政策执行、财务收支、资金使用效益等方面入手,进行分析评价。对带有普遍性、倾向性的问题,从体制、机制和制度的层面综合分析,为县委领导正确评价和使用干部,提供了可靠的资料和数据依据。

      三、开展专项资金审计,服务民生,促进为民、惠民、利民政策的落实。

      根据县领导要求,按照文件安排,我局组织了对 20**年以来县农村一事一议奖补资金管、用情况进行了专项审计。此次审计重点关注社会抚养费征收、管理和使用三方面内容,对审计查出的违规违纪问题,在依据有关法律法规进行严肃处理的基础上,提出整改措施建议 5 条,受到县委县政府的高度重视。

     四、加强行政事业单位财务收支审计,确保财政财务收支的合法性、合规性、合理性。

      我局组织了对检察院和环保局的财务收支审计。审计发现业务招待费超支、扩大支出范围等问题。针对审计发现的问题,我们提出了具体纠正意见和建议,使被审计单位财务手续得到了进一步完善,账务处理更加规范,资金运用日趋合理。

      五、开展乡镇财政决算审计,提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益。

      按照年度审计计划,组织了对洺州镇、候贯镇、章台镇、梨园屯和七级镇的乡镇财政决算审计。对审计发现的问题依照有关财经法规,分别进行严肃处理和处罚,同时在分析乡镇财政财务管理产生问题原因的基础上,提出了加强和改进乡镇财政财务管理工作的意见和建议。

      六、实施政府投资审计,服务项目建设,促进工程建设管理水平和投资效益提高。

      20**年以来主要开展了**小区竣工决算、县城街道维修、**路排水工程竣工决算审计,节约国家建设资金*万元,有效控制了虚增工程成本、多计工程量等问题,为确保国家建设资金发挥最大的经济效益做出应有的贡献。

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